MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2019 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2019% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 67.530.326,0 76.212.802,5 8.839.106,7 70.820.479,9 95,1 5.392.322,6 15.255.551,5 65.222.192,7 95,1 10.990.609,8 5.598.287,1 Legislativa 2.815.204,0 2.825.204,0 605.735,4 2.606.933,3 3,5 218.270,7 725.624,1 2.560.959,6 3,7 264.244,4 45.973,7 Ação Legislativa 2.815.204,0 2.825.204,0 605.735,4 2.606.933,3 3,5 218.270,7 725.624,1 2.560.959,6 3,7 264.244,4 45.973,7 Administração 7.438.903,0 8.899.654,5 1.122.917,2 8.428.962,4 11,3 470.692,2 1.775.240,3 7.757.974,1 11,3 1.141.680,4 670.988,3 Planejamento e Orçamento 45.755,7 23.955,7 0,0 19.600,0 0,0 4.355,7 0,0 19.600,0 0,0 4.355,7 0,0 Administração Geral 6.373.326,1 7.392.061,6 905.419,8 7.006.933,4 9,4 385.128,2 1.326.312,8 6.485.077,5 9,5 906.984,1 521.855,9 Administração Financeira 171.387,8 259.165,8 61.151,8 250.411,7 0,3 8.754,1 61.151,8 250.411,7 0,4 8.754,1 0,0 Controle Interno 61.432,0 100.432,0 30.014,1 97.045,9 0,1 3.386,1 30.014,1 97.045,9 0,1 3.386,1 0,0 Tecnologia da Informação 73.065,6 102.152,6 14.813,0 84.017,3 0,1 18.135,3 1.041,3 68.540,3 0,1 33.612,3 15.477,0 Formação de Recursos Humanos 417,0 300.417,0 0,0 299.000,0 0,4 1.417,0 232.075,0 232.075,0 0,3 68.342,0 66.925,0 Administração de Receitas 693.834,5 701.785,5 105.268,4 665.704,0 0,9 36.081,4 124.645,3 605.223,7 0,9 96.561,8 60.480,3 Assistência Comunitária 19.684,4 19.684,4 6.250,0 6.250,0 0,0 13.434,4 0,0 0,0 0,0 19.684,4 6.250,0 Segurança Plica 812.757,6 281.172,6 62.520,9 257.227,8 0,3 23.944,8 62.758,9 256.207,8 0,4 24.964,8 1.020,0 Policiamento 279.800,0 255.215,0 62.501,0 254.908,0 0,3 307,0 62.501,0 254.908,0 0,4 307,0 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 532.957,6 25.957,6 19,9 2.319,9 0,0 23.637,7 257,9 1.299,9 0,0 24.657,7 1.020,0 Assistência Social 2.631.359,7 2.701.459,7 174.291,0 2.305.627,2 3,1 395.832,5 567.164,4 2.160.818,9 3,2 540.640,8 144.808,3 Formação de Recursos Humanos 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 Assistência ao Idoso 11.996,0 16.996,0 0,0 10.800,0 0,0 6.196,0 2.700,0 5.400,0 0,0 11.596,0 5.400,0 Assistência à Criança e ao Adolescente 379.499,2 381.944,2 37.253,7 306.917,0 0,4 75.027,3 99.487,2 292.897,0 0,4 89.047,3 14.020,0 Assistência Comunitária 2.239.784,5 2.302.439,5 137.037,3 1.987.910,3 2,7 314.529,2 464.977,2 1.862.521,9 2,7 439.917,5 125.388,3 Previdência Social 7.101.185,0 7.159.744,0 1.626.594,3 6.866.460,3 9,2 293.283,7 1.626.594,3 6.866.460,1 10,0 293.283,9 0,2 Previdência Básica 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 7.100.985,0 7.159.544,0 1.626.594,3 6.866.460,3 9,2 293.083,7 1.626.594,3 6.866.460,1 10,0 293.083,9 0,2 Sae 17.385.880,1 22.410.773,6 3.648.278,7 21.605.165,0 29,0 805.608,6 4.615.851,9 20.136.236,1 29,4 2.274.537,5 1.468.928,9 Administração Geral 3.175.263,1 3.499.676,1 426.140,8 3.423.869,2 4,6 75.806,9 616.679,2 3.178.959,6 4,6 320.716,4 244.909,5 Formação de Recursos Humanos 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 Atenção Básica 4.532.034,5 5.938.629,5 605.996,6 5.597.274,2 7,5 341.355,4 1.042.954,4 5.116.272,6 7,5 822.356,9 481.001,5 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.625.086,5 11.398.837,0 2.289.243,6 11.071.021,3 14,9 327.815,7 2.599.778,8 10.355.857,7 15,1 1.042.979,3 715.163,6 Suporte Profilático e Terapêutico 803.972,5 1.133.175,5 245.016,4 1.090.858,7 1,5 42.316,8 259.398,6 1.071.757,8 1,6 61.417,7 19.100,9 Vigilância Sanitária 79.422,5 18.190,5 0,0 14.893,0 0,0 3.297,5 0,0 14.893,0 0,0 3.297,5 0,0 Vigilância Epidemiolica 170.047,0 422.211,0 81.881,4 407.248,7 0,5 14.962,3 97.040,9 398.495,3 0,6 23.715,7 8.753,4 Educação 15.365.751,6 16.263.021,1 2.290.008,2 16.057.720,5 21,6 205.300,5 3.712.348,3 15.529.301,7 22,6 733.719,4 528.418,9 Administração Geral 28.511,0 811,0 0,0 0,0 0,0 811,0 0,0 0,0 0,0 811,0 0,0 Alimentação e Nutrição 1.079,2 1.079,2 0,0 0,0 0,0 1.079,2 0,0 0,0 0,0 1.079,2 0,0 Ensino Fundamental 12.236.568,5 12.784.179,0 1.688.870,1 12.680.636,7 17,0 103.542,3 2.934.370,9 12.255.848,4 17,9 528.330,7 424.788,3 Ensino Profissional 23.633,3 22.776,3 -4.092,2 13.246,7 0,0 9.529,5 4.957,1 13.246,7 0,0 9.529,5 0,0 Educação Infantil 2.972.859,6 3.381.075,6 605.230,3 3.295.499,1 4,4 85.576,5 764.813,7 3.232.167,5 4,7 148.908,1 63.331,6 Educação Especial 103.100,0 73.100,0 0,0 68.338,0 0,1 4.762,0 8.206,6 28.039,1 0,0 45.060,9 40.298,9 Cultura 13.563,1 19.863,1 0,0 10.532,8 0,0 9.330,3 2.082,5 10.532,8 0,0 9.330,3 0,0 Difusão Cultural 13.563,1 19.863,1 0,0 10.532,8 0,0 9.330,3 2.082,5 10.532,8 0,0 9.330,3 0,0 Urbanismo 7.584.565,5 10.006.384,5 -955.714,2 9.840.550,4 13,2 165.834,1 1.759.172,9 7.407.712,5 10,8 2.598.672,0 2.432.837,8 Infra-estrutura Urbana 447.871,7 2.308.052,7 -1.583.975,3 2.271.194,9 3,1 36.857,8 125.526,6 658.043,7 1,0 1.650.009,0 1.613.151,2 Serviços Urbanos 7.136.693,8 7.698.331,8 628.261,1 7.569.355,4 10,2 128.976,3 1.633.646,3 6.749.668,8 9,8 948.662,9 819.686,6 Habitação 331.897,1 15.152,1 0,0 0,0 0,0 15.152,1 0,0 0,0 0,0 15.152,1 0,0 Habitação Rural 121,0 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0 0,0 Habitação Urbana 331.776,1 15.031,0 0,0 0,0 0,0 15.031,0 0,0 0,0 0,0 15.031,0 0,0 Saneamento 106.242,0 4.856,0 0,0 0,0 0,0 4.856,0 0,0 0,0 0,0 4.856,0 0,0 Saneamento Básico Rural 3.440,4 3.440,4 0,0 0,0 0,0 3.440,4 0,0 0,0 0,0 3.440,4 0,0 Saneamento Básico Urbano 102.801,6 1.415,6 0,0 0,0 0,0 1.415,6 0,0 0,0 0,0 1.415,6 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 01/09/2020 21:59h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2019 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2019(d) % (d/total d) Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaAgricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 963.589,2 367.703,4 595.830,9 55,0 1.090.339,0 1.066.529,0 4.784,0 6.107,9 422,4 12.495,8 780,6 780,6 123,0 123,0 1.795,0 1.795,0 775.700,0 775.700,0 409.971,9 101,5 134,4 386.303,2 23.432,7 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 114.322,2 112.996,4 1.270,8 55,0 1.243.883,0 973.225,0 24.109,0 131.807,9 422,4 114.318,8 780,6 780,6 12.193,0 12.193,0 6.795,0 6.795,0 740.700,0 740.700,0 806.124,9 101,5 30.787,4 723.903,2 51.332,7 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 0,0 85.186,9 0,0 85.186,9 0,0 0,0 0,0 0,0 190.973,3 1.229.313,6 188.018,3 967.528,2 2.955,0 24.093,9 0,0 129.578,2 0,0 0,0 0,0 108.113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.462,0 0,0 11.462,0 0,0 4.377,7 0,0 4.377,7 24.375,1 739.015,8 24.375,1 739.015,8 49.126,8 771.944,2 0,0 0,0 0,0 30.106,7 50.626,8 709.198,0 -1.500,0 32.639,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,7 1,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.135,3 0,0 53.084,3 0,1 27.809,5 0,0 53.084,3 0,1 1.270,8 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 14.569,4 190.099,9 1.016.334,9 1,5 5.696,8 185.644,9 793.187,0 1,2 15,1 4.455,0 18.856,4 0,0 2.229,7 0,0 129.578,2 0,2 422,4 0,0 0,0 0,0 6.205,5 0,0 74.713,3 0,1 780,6 0,0 0,0 0,0 780,6 0,0 0,0 0,0 731,0 0,0 11.462,0 0,0 731,0 0,0 11.462,0 0,0 2.417,3 0,0 4.377,7 0,0 2.417,3 0,0 4.377,7 0,0 1.684,2 169.663,2 723.927,0 1,1 1.684,2 169.663,2 723.927,0 1,1 34.180,7 48.950,8 726.803,2 1,1 101,5 0,0 0,0 0,0 680,8 0,0 30.106,7 0,0 14.705,3 44.296,8 664.884,0 1,0 18.693,2 4.654,0 31.812,5 0,0 2.700.718,5 0,0 0,0 0,0 2.515.824,3 0,0 0,0 0,0 184.894,2 0,0 0,0 0,0 61.237,9 59.912,1 1.270,8 55,0 227.548,1 180.038,0 5.252,6 2.229,7 422,4 39.605,5 780,6 780,6 731,0 731,0 2.417,3 2.417,3 16.773,0 16.773,0 79.321,7 101,5 680,8 59.019,3 19.520,2 2.700.718,5 2.515.824,3 184.894,2 32.102,6 32.102,6 0,0 0,0 212.978,7 174.341,2 5.237,5 0,0 0,0 33.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.088,8 15.088,8 45.141,0 0,0 0,0 44.314,0 827,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.325.374,0 3.747.118,0 360.082,7 3.611.126,3 4,9 135.991,7 775.215,2 3.344.712,3 4,9 402.405,7 266.414,0 TOTAL (III) = (I + II) 70.855.700,0 79.959.920,5 9.199.189,4 74.431.606,2 100,00 5.528.314,4 16.030.766,7 68.566.905,0 100,00 11.393.015,5 5.864.701,1 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 12/2019 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2019% (d) (d/total d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.325.374,0 3.747.118,0 360.082,7 3.611.126,3 4,9 135.991,7 775.215,2 3.344.712,3 4,9 402.405,7 266.414,0 Legislativa 59.000,0 49.000,0 12.747,0 41.293,0 0,1 7.707,0 12.747,0 41.293,0 0,1 7.707,0 0,0 Ação Legislativa 59.000,0 49.000,0 12.747,0 41.293,0 0,1 7.707,0 12.747,0 41.293,0 0,1 7.707,0 0,0 Administração 662.924,0 644.924,0 -17.066,0 642.934,0 0,9 1.990,0 93.845,8 558.021,1 0,8 86.902,9 84.912,9 Administração Geral 662.924,0 644.924,0 -17.066,0 642.934,0 0,9 1.990,0 93.845,8 558.021,1 0,8 86.902,9 84.912,9 Assistência Social 51.108,0 51.108,0 -11.009,2 39.990,8 0,1 11.117,2 9.288,1 39.990,8 0,1 11.117,2 0,0 Assistência à Criança e ao Adolescente 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 Assistência Comunitária 51.000,0 51.000,0 -11.009,2 39.990,8 0,1 11.009,2 9.288,1 39.990,8 0,1 11.009,2 0,0 Previdência Social 1.345.305,0 1.760.885,0 341.776,5 1.646.774,2 2,2 114.110,8 266.332,2 1.465.273,1 2,1 295.611,9 181.501,1 Previdência do Regime Estatutário 1.345.305,0 1.760.885,0 341.776,5 1.646.774,2 2,2 114.110,8 266.332,2 1.465.273,1 2,1 295.611,9 181.501,1 Sae 642.700,0 657.931,0 15.231,0 657.831,0 0,9 100,1 197.327,4 657.831,0 1,0 100,1 0,0 Administração Geral 642.700,0 657.931,0 15.231,0 657.831,0 0,9 100,1 197.327,4 657.831,0 1,0 100,1 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 01/09/2020 21:59h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO SALDO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA No Bimestre % No Bimestre Até 12/2019 Até 12/2019 % NÃO PROC. INICIAL (c) = (a-b) (e)=(a-d) (d) (a) (b) (b/total b) (f) (d/total d) Educação 564.337,0 583.270,0 18.403,4 582.303,4 0,8 966,6 195.674,7 582.303,4 0,8 966,6 0,0 Ensino Fundamental 470.140,0 473.973,0 3.534,4 473.434,4 0,6 538,6 155.760,8 473.434,4 0,7 538,6 0,0 Educação Infantil 94.197,0 109.297,0 14.869,0 108.869,0 0,1 428,0 39.913,9 108.869,0 0,2 428,0 0,0 FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 01/09/2020 21:59h Anexo II do RREO